2019年昆明市人力资源和社会保障局“三公”经费决算情况说明
昆明市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为316,592.48元,预算为477,296.00元,完成预算的66.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,预算0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为225,590.48元,预算207,528.00元,完成预算的91.59%;公务接待费支出决算为91,002.00元,预算269,768.00元,完成预算的33.73%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少101,197.38 元,下降,24.22%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少35,536.26元,下降18.70%;公务接待费支出决算减少112763.64元,下降55.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1、公车改革后公务用车大幅减少,所以费用大幅减少;2、局机关及下属单位严格执行八项规定及厉行节约和严格控制“三公经费”的支出,严格控制接待人数和费用;3、对比2018年因公出国出境有所减少。
2019年昆明市人力资源和社会保障局“三公”经费决算数对比情况表
单位:万元 | ||||
项 目 | 上年 决算数 | 本年 决算数 | 较上年增减情况 | |
增、减额 | 增、减幅度 | |||
合 计 | 41.78 | 31.66 | -10.12 | -24.22% |
1、因公出国(境)费 | 2.40 | 0 | -2.40 | —100.00% |
2、公务接待费 | 20.66 | 9.10 | -11.56 | -55.95% |
3、公务用车费 | 19.01 | 22.56 | 3.55 | 18.70% |
其中:(1)公务用车购置 | ||||
(2)公务用车运行维护费 | 19.01 | 22.56 | 3.55 | 18.70% |
“三公”经费口径说明
一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接侍费。
1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接侍费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
二、“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
附件:1. 2019年昆明市人力资源和社会保障局 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
1. 2019年昆明市人力资源和社会保障局 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表